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    北京聯(lián)食認證服務(wù)有限公司
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    技術(shù)園地Technology garden

    一份質(zhì)量管理體系“管理評審”報告

    時間:2024-09-12

    一、評審時間:
     
      20XX年XX月XX日上午09:00~12:00
     
    二、主持人及出席人
     
      評審主持:
     
      運營總監(jiān)
     
      評審出席:
     
      質(zhì)量部,工藝工程部,制造/設(shè)備部,采購部,供應(yīng)鏈,人事部,財務(wù)部,EHS。
     
    三、評審地點:
     
      一號會議室
     
    四、評審內(nèi)容及要求:
     
      1) 以往管理評審所采取措施的情況;(上一次改進項目結(jié)果)
     
      2) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;
     
      3) 下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息,包括其趨勢:
     
      a) 顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋;
     
      b) 質(zhì)量目標(包括維護目標的績效評審)的實現(xiàn)程度;
     
      c) 過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況;
     
      d) 不合格及糾正措施;
     
      e) 監(jiān)視和測量結(jié)果;
     
      f) 審核結(jié)果及內(nèi)部審核方案有效性的評審。
     
      g) 外部供方的績效。
     
      4) 過程有效性的衡量;(和以上年度績效的比較)
     
      5) 過程效率的衡量;(OEE,質(zhì)量成本,一次合格率等等)目標指標的變更
     
      6) 不良質(zhì)量成本(內(nèi)部和外部不符合成本);
     
      7) 資源的充分性;
     
      8) 應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性;(共識別了XX個過程,這些過程均都識別了風險和機遇,并制定了相應(yīng)的控制措施,從目前來看其控制措施基本有效)
     
      9) 過程評審活動的結(jié)果;
     
      10) 通過風險分析(如FMEA)識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識;(未發(fā)生)
     
      11) 產(chǎn)品符合性;(檢驗項目,產(chǎn)品符合標準,RoHS,REACH)
     
      12) 對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評價;
     
      13) 保修績效;(投訴)
     
      14) 顧客計分卡評審(在適用情況下);
     
      15) 實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響;(客戶使用現(xiàn)場)
     
      16) 產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)期間特定階段的測量的確定、分析和匯總結(jié)果。
     
    五、管理評審主要內(nèi)容(輸入):
     
      5.1 以往管理評審所采取措施的情況:
     
      20XX年XX月份管理評審結(jié)果共有XX項需要改善。經(jīng)驗證改善措施均已執(zhí)行并且有效。
     
      5.2 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化:
     
      從外部環(huán)境分析來看,公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化,不斷利用持續(xù)改進達到客戶要求,并滿足相關(guān)方要求,同時符合自身經(jīng)營發(fā)展方向,進而不被市場競爭所淘汰,達到或超越相關(guān)方安全、環(huán)保要求,將成為影響公司未來體系運行的主要因素。
     
      從內(nèi)部環(huán)境分析來看,隨著外部薄膜電容市場的變化,總部加大了對XX工廠的投資,將在明年年初轉(zhuǎn)移一條電動用生產(chǎn)線,同時還批準了在XX工廠建立研發(fā)團隊,為今后的生產(chǎn)線做準備,目前公司已陸續(xù)新招聘了XX位研發(fā)、XX位質(zhì)量、XX位設(shè)備管理方面的人才。
     
      5.3 下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息,包括其趨勢:
     
      5.3.1 顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋:
     
      顧客反饋情況主要是通過公司系統(tǒng)來收集的,自20XX年XX月至XX月份,共收到客戶投訴XX件,其中XX件為有效投訴,XX件為無效投訴。同時再次期間系統(tǒng)自動發(fā)出的顧客滿意度調(diào)查表都未返回,因此默認為滿意。另外11月份收到了來自HQ銷售的滿意度調(diào)查表,評分結(jié)果為XX%,完成了XX%的指標。
     
      相關(guān)方的需求和期望,目前無任何相關(guān)方提出要求和期望。
     
      5.3.2 質(zhì)量目標(包括維護目標的績效評審)的實現(xiàn)程度:
     
      經(jīng)評價20XX年XX月~XX月的目標指標完成情況來看,與質(zhì)量相關(guān)的目標主要是毛利率、OEE、客戶投訴、成品一次檢驗拒收率、產(chǎn)品PPM的指標完成情況不理想,其余目標基本都能完成指標。
     
      生產(chǎn)設(shè)備都能按計劃進行保養(yǎng),并保持日常點檢和維護的工作,設(shè)備保養(yǎng)準時完成率、設(shè)備完好率、故障停機率等都能完成計劃的目標指標。
     
      1、毛利率指標未達成的改善(運營總監(jiān)):
     
      a 變動毛利率:
     
      a.1 原材料新供應(yīng)商認證(如:XX工廠的材料認證)
     
      a.2 原材料國產(chǎn)化(如:C系列材料國產(chǎn)化、部分R系列材料國產(chǎn)化)
     
      a.3 替代材料認證(如:XX%替代XX0%貴金屬材料)
     
      a.4 提高人工效率(如:進一步推進落實生產(chǎn)區(qū)域化管理)
     
      a.5 推進自動化(如:離線外觀設(shè)備替代人工外觀)
     
      b 固定毛利率:
     
      b.1 優(yōu)化產(chǎn)品線,降低固定人工成本(如:固定成本轉(zhuǎn)移)
     
      b.2 優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)(如:將低銷售價格產(chǎn)品XX訂單轉(zhuǎn)移至XX工廠、推進高附加值產(chǎn)品系列)
     
      c 毛利率:
     
      c.1 以上變動毛利率及固定毛利率提到的措施
     
      c.2 擴大產(chǎn)能,增加新系列銷售金額
     
      2、OEE指標未達成分析和改善(設(shè)備部):
     
      目標為:XX%
     
      實際達成為:XX%
     
      原因分析:
     
      a. 人員操作熟練度不夠(人員流動性大)。
     
      b. 設(shè)備規(guī)格切換頻繁,穩(wěn)定性差。
     
      改善措施:
     
      a. 穩(wěn)定人員并培訓加強操作技能。
     
      b. 尋找設(shè)備根本問題并徹底解決。
     
      c. 重新優(yōu)化部門組織架構(gòu)
     
      3、成品一次檢驗拒收率未達標分析和改善(生產(chǎn)部):
     
      目標為:普通品XX%和品為XX
     
      實際績效為:普通品XX%品XX%
     
      原因分析:
     
      a. 設(shè)備狀態(tài)不穩(wěn)定
     
      b. 外觀人員責任心不強
     
      改善措施:
     
      a. 加強設(shè)備維修力量,強化尋找根本原因的要求和態(tài)度。
     
      b. 制定拒收退回批次外觀人員在標準工作時間內(nèi)消化的制度。
     
      c. 開發(fā)自動視覺檢測系統(tǒng),使用機器替代人工。
     
      4、產(chǎn)品PPM(普通品)未達標分析和改善(技術(shù)部):
     
      目標為:<=XXXXppm
     
      實際達成為:XXXXppm
     
      原因分析:
     
      a. 打印模糊,無法識別----部分打印機構(gòu)老化
     
      b. 偏心---產(chǎn)品厚度偏下限,插入偏心
     
      改善措施:
     
      a. 打印模糊----激光代替油墨打印,已購買兩臺激光打印機。
     
      b. 偏心---優(yōu)化產(chǎn)品厚度
     
      5、客戶投訴未達標分析和改善(CQE):
     
      目標為:XX件/年
     
      實際達成為:XX件/年
     
      客訴分析:
     
      a. 無效投訴XX起,客戶應(yīng)用不當造成,產(chǎn)品本身無質(zhì)量問題。
     
      b. 外觀不良XX起,主要為打印不良,由于產(chǎn)品漏檢導致不良品溢出。
     
      改善措施:
     
      a. 通過銷售與客戶溝通產(chǎn)品的應(yīng)用條件,幫助客戶正確使用產(chǎn)品。
     
      b. 工廠內(nèi)部中,加強工序外觀管控,提高打印質(zhì)量,降低外觀全檢后的不良品逸出。
     
      5.3.3 過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況:
     
      過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)
     
      5.3.4 不合格及糾正措施:
      ISO9001:2015質(zhì)量管理體系自20XX年XX月份運行以來,對于日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題,基本能按不合格品控制和糾正預防措施控制程序要求執(zhí)行,至今開出的不符合發(fā)現(xiàn)項,都通過糾正預防措施的實施,使得體系得到了改進和提高。
     
      5.3.5 監(jiān)視和測量結(jié)果:
     
      最高管理者每個月進行質(zhì)量月度會議,對各部門年度目標達成情況進行總結(jié)和分析,對于未達標的情況都需說明原因和制定改進計劃。
     
      5.3.6 審核結(jié)果及內(nèi)部審核方案有效性的評審
     
      總部在XX月XX~XX日進行了質(zhì)量管理體系改版運行以來的首次內(nèi)審,覆蓋了所有部門和過程,審核發(fā)現(xiàn)XX個不符合項,并已在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改。
     
      XX工廠在XX月XX~XX日又分別實施了質(zhì)量管理體系內(nèi)審和過程審核,審核覆蓋了所有部門和過程,審核工作得到了各部門的支持,順利完成了審核計劃。本次內(nèi)審提出了XX個一般不符合項目,并在規(guī)定的時間內(nèi)提交了整改的計劃,整改措施仍在進行中。
     
      20XX年XX月和XX月分別實施了產(chǎn)品審核,沒有任何發(fā)現(xiàn)項。
     
      從以上結(jié)果來看,能夠按年度審核方案中的頻次和要求實施內(nèi)審,因此內(nèi)審方案是有效的。
     
      5.3.7 外部供方的績效
     
      20XX年XX月和XX月,完成了原材料供應(yīng)商的季度評估,評估結(jié)果均為B級或以上。
     
      20XX年XX月至XX月,進貨檢驗合格率為XX%,完成了指標。
     
      5.4 過程有效性的衡量:
     
      公司在20XX年XX月至XX月,完成了策劃的目標指標,達到了策劃的結(jié)果(如生產(chǎn)計劃的達成、制程合格率、客戶交期達成率等)。具體可參見“FY18過程績效測量監(jiān)視記錄”
     
      5.5 過程效率的衡量:
     
      生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵參數(shù)容量,過程能力的能力指數(shù)要求達到Cpk≥XX,目前實際產(chǎn)品達到XX,過程效率的測量符合預期要求。
     
      體系過程中的目標值(如工程規(guī)范的評審、出貨及時率等),都能按策劃的目標指標達成。具體可參見“FY18過程績效測量監(jiān)視記錄”
     
      5.6 不良質(zhì)量成本:
     
      20XX年XX月至XX月,不良質(zhì)量成本(COPQ)達到XX%,完成了XX%的指標,不良成本控制在有效范圍內(nèi)。
     
      5.7 資源的充分性:
     
      公司現(xiàn)有資源,總體上能夠滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和達到管理目標與指標。
     
      5.8 應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性:
     
      公司以識別了XX個管理過程的風險與機遇,并確定相應(yīng)的控制措施,從目前來看公司總體運營正常,風險可控,因此采取的風險控制措施基本有效。
     
      5.9 過程評審活動的結(jié)果:
     
      20XX年XX月份質(zhì)量部組織管理團隊,對重新識別的XX個管理過程進行了再評估,同時針對每個管理過程進行了風險和機遇的識別,并針對所有已識別出的風險制定了相應(yīng)的控制措施。
     
      5.10 通過風險分析(如FMEA)識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識:
     
      技術(shù)部對產(chǎn)品進行了FMEA分析,識別了特殊特性和失效模式,并制定了相應(yīng)措施進行控制,把風險降到最低。
     
      5.11 產(chǎn)品符合性
     
      20XX年XX月實施了產(chǎn)品年度的全項目檢驗,一共XX個料號,檢驗結(jié)果全部合格;
     
      20XX年XX月和XX月份分別實施了產(chǎn)品審核,審核結(jié)果全部合格;
     
      20XX年原材料/成品的RoHS/REACH/鹵素檢測結(jié)果全部合格;
     
      FY18年度可靠性試驗計劃Q1~Q3季度共有XX個項目,實際完成了XX個項目的可靠性試驗,檢測結(jié)果全部合格。
     
      以上所有結(jié)果都能滿足客戶、法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、集團內(nèi)部的要求。
     
      5.12 對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評價:
     
      20XX年XX工廠沒有新增的產(chǎn)品,也沒有與產(chǎn)品相關(guān)的新設(shè)備。計劃在20XX年引進新的產(chǎn)品和新的生產(chǎn)線,目前該項目的前期策劃都由集團總部負責。
     
      5.13 保修績效:
     
      20XX年至XX月份共收到XX起投訴,其中XX起為有效投訴,XX起為非有效投訴,主要是由于客戶端使用不當導致的失效。XX起有效投訴中,有XX起都是外觀的問題,XX起是電性能的問題,還有XX起為管理類問題。這XX起投訴都按客戶要求提供了8D報告,并有XX起按客戶要求進行了退換貨處理,其余XX起獲得了客戶的讓步接收。
     
      5.14 顧客計分卡評審(在適用情況下):
     
      目前暫無客戶有此類要求,因此不適用
     
      5.15 實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響:
     
      公司對XX月份收到的XX起客戶投訴,采取了8D方法進行了分析,所有相應(yīng)的措施已經(jīng)全部整改完畢并已閉環(huán)。對與安全和環(huán)境的影響進行FMEA分析,對該失效模式采取了相對應(yīng)的措施,消除了風險及安全隱患,同時還制定了一份新的作業(yè)指導書,能更好的規(guī)范作業(yè),消除風險。
     
      5.16 產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)期間特定階段的測量的確定、分析和匯總結(jié)果:
     
      FY18年度未修訂過APQP。
     
    六、管理評審輸出內(nèi)容
     
      6.1 改進的機會:
     
      替代材料的認證,XX%貴金屬替代XX%貴金屬材料
     
      推進自動化,離線外觀設(shè)備替代人工外觀
     
      改善打印模糊,激光打印代替油墨打印
     
      改善產(chǎn)品的偏心問題
     
      6.2 質(zhì)量管理體系所需的變更:
     
      體系文件已基本建立,但仍需持續(xù)改進;
     
      本公司的質(zhì)量方針、目標將在FYXX財政年度結(jié)束后的管理評審中再次進行評審后,將做出適時的變化。
     
      6.3 資源需求:
     
      為了能更好的完成公司管理目標與指標,總部擴大了對XX工廠的投資,引進產(chǎn)品生產(chǎn)線,改造現(xiàn)有廠房和設(shè)施,不斷提高對環(huán)境保護意識和設(shè)施的能力;
     
      受中國區(qū)出現(xiàn)優(yōu)秀人才流失的影響,XX工廠的管理、設(shè)備、質(zhì)量等相關(guān)領(lǐng)域能力出現(xiàn)下降。對未來工廠的再擴大、發(fā)展帶來一定影響。因此,工廠積極加大了在人力資源上的投入;
     
      6.4 當顧客要求不能滿足時,最高管理者應(yīng)確保簡歷文件化的糾正措施計劃:
     
      暫未發(fā)生。
     
    七、管理評審結(jié)論
     
      本次管理評審,由工廠運營總監(jiān)主持,會議審議了各部門的工作報告,并對公司的質(zhì)量目標進行了評價和探討。
     
      本公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001:2015標準的要求,體系的建立是充分的;
     
      公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制,并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行了風險和機遇的識別,制定相應(yīng)的控制措施,并得到有效的控制。
     
      因此,體系的實施和運行是有效的;
     
      至今未發(fā)生重大的質(zhì)量事故和相關(guān)方的投訴,經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求;
     
      在體系運行的過程中,雖然有部分人員對質(zhì)量體系文件中的新要求不熟悉,但能通過有效的培訓來改善和加深員工對質(zhì)量體系新標準的認知,從而提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。
     
      以上充分說明:“公司的質(zhì)量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的,并已基本具備持續(xù)改進的能力”。

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